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鄂能投资集团审计部多措并举确保内部审计工作有序开展

来源:审计部

发布时间:2021-03-31

作者:刘思瑶

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      2021年,鄂能投资集团内部审计工作紧密围绕集团公司发展目标,在工作上积极探索新思路、新举措、新方法,将内部审计实施与集团运行制度、重点工作有效衔接,有力促进内审工作的创新转型和有序开展,为集团公司规范经营行为,强化内部管控发挥重要保障作用。

      今年以来,积极配合集团公司监事会对集团及各子公司树立控制加预防的内部审计工作理念,逐步从单纯的查错纠弊向提升集团管理水平转变,把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、提高效益、强化内控、防范风险上,对集团及各子公司的资金使用、会计核算、支付手续、补贴标准、制度执行等方面的情况开展专项审计。

      审计结束后,集团公司内审部门将着重从规范制度、堵塞漏洞、提高效益方面发挥内审的“免疫系统”作用,认真分析问题产生的原因,并提出科学合理的审计整改措施和审计建议,督促各子公司做好整改落实,为集团公司进一步加强内部监督管理发挥积极作用。








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